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“五比五评局长谈”活动访谈(十二) | 县审计局

发布时间:2023-12-29 09:32 信息来源:绩溪先锋网 阅读次数:
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“五比五评局长谈”活动访谈(十二):

县县直单位百名股长“五比五评”活动自2022年8月份启动以来,县直单位广大中层干部以活动为契机,立足岗位作奉献、服务企业促发展、“一改两为”勇争先,实现了由“中层”向“中坚”蜕变,为绩溪经济社会高质量发展作出了贡献。特开设专栏,刊发参评单位主要负责人和部分参评股长的访谈,展示工作风采和履职成效。

 

 

县审计局党组书记、局长——胡德永

“五比五评”活动开展以来,县审计局高度重视、高位推动,坚持树牢“全员参评”理念,着力促进“五比五评”与审计主责主业深度融合,有效激发审计干部见贤思齐、担当作为的干事氛围,以高质量审计监督实效检验主题教育成效,2022年我局1名参评股室负责人被评为优秀等次。

聚焦审计监督全覆盖。入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示和二十届中央审计委员会第一次会议精神,不断拓展审计监督广度和深度,有效消除监督盲区和死角,切实扛起审计机关政治责任。紧盯财政、金融、国企、民生等关键领域,围绕财政资金管理使用、重大项目建设、重大风险防范、民生保障和改善等重点方面,加大审计监督力度。一年来组织实施县本级预算执行、领导干部经济责任、暖民心行动、政府重点投资项目、融资平台、城市绿化工程、农商银行系统资产质量风险控制情况等审计调查,积极推动党委政府决策部署重点任务落地见效

聚焦审计问题重揭示。围绕查准、查深、查透问题,敢于动真碰硬,紧扣经济监督依法履行职责,沿“政治—政—项目—资金”主线开展研究型审计,一年来在已组织实施完成的34个审计项目中,共揭示问题200余个、涉及问题金额6000余万元,移送处理事项2件、涉及问题线索6条,审计核减工程控制价及造价9800余万元,极大地促进和提高了公共资金、国有资产、国有资源的使用绩效,做到应审尽审、凡审必严。

聚焦审计整改再发力。坚持审计整改“下半篇文章”与审计揭示问题“上半篇文章”统筹考虑、一体推进,加强审计整改全方位、全周期、全链条管理,确保把“问题清单”转化为“成效清单”。实行整改台账动态管理、跟踪核实、对账销号,加大对审计整改工作的督促力度,定期检查被审计单位整改工作进度,组织开展审计整改“回头看”,采取查阅资料、实地检查等方式,对已整改问题进行回访跟踪,对未整改到位的问题进行跟进督促,明确整改措施和完成时限,坚决打通审计整改“最后一公里”,完成2023年87个已到整改期限问题的整改工作,立行立改问题整改率100%,整改落实有关资金2800余万元。

聚焦审计质效促提升。强化审计干部队伍建设,加强审计干部政治历练、专业训练和实践锻炼,着力提升审计干部专业精神、专业思维、专业知识、专业技能和专业方法。积极推动审计监督与各类监督贯通协同,健全完善信息沟通、线索移交、措施配合等工作机制,深化与纪检监察、巡察、统计、财政、网信办等部门在监督方面工作共抓、数据共用、成果共享,加快形成衔接顺畅、保障有力、配合有效的“大监督”工作格局。

2024年,绩溪县审计局将继续以县直机关百名股长“五比五评”活动为契机,推动审计队伍教育整顿走深走实,建设“忠专实勤正廉”的审计干部队伍,为谱写现代化美丽幸福绩溪新篇章展现审计新作为新担当。

 

县审计局经贸金融审计股——方尚红

为了进一步加强干部职工作风建设,提升联系群众、服务群众水平,绩溪县审计局积极组织开展“五比五评”活动,作为参评的“考生”,绩溪县审计局经贸金融审计股始终秉持“为国而审 为民而计”的工作理念,以务实的工作作风,依法全面履行审计监督职责。

经贸金融审计股股室职能:一是组织对国有及国有控股企业的审计监督:二是根据省审计厅授权,负责审计国有商业银行、保险公司等中央金融机构在我县的分支机构的资产、负债和损益状况;三是负责对地方国有金融机构和地方非国有金融机构进行审计监督;四是根据省审计厅授权,审计国际组织和外国贷款、援款项目的财务收支:五是开展相关专项审计调查。

经贸金融审计股结合五比五评活动,在审计工作中坚守初心、牢记使命,聚焦“六个年”建设,立足经济监督定位,依法全面履行审计监督职责。一是加强政治理论学习,五比五评活动开展以来,经贸金融审计股坚持集中学习、个人自学相结合,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,将政治理论学习与“五比五评”活动、审计业务活动相结合,以活动激发活力,以活动推动工作。二是聚焦主责主业,紧紧围绕国有企业、重大政策跟踪、领导干部经济责任、“暖民心”行动、救灾专项资金等重点领域,持续加大审计力度,及时揭示政策落实的堵点、卡点问题。扎实推进审计整改工作,建立审计整改台账,强化被审计单位整改责任,深入分析审计查出问题的根源,通过举一反三、建章立制切实巩固审计整改成效。三是加强审计项目管理。创新审计思路,改进审计现场组织管理,建立审计小组、审计组组长、局法制复核工作组和局审计业务会四级复核审理制度,精准揭示审计中发现的各项问题,为政府决策提出科学合理建议。四是加强廉政风险防控。实施审计廉政监督员制度,严格执行审计“四严禁”和审计“八不准”工作纪律。近一年来,股室共完成审计和审计调查项目11个,通过审计揭示各类问题70余个,向被审计单位提出审计建议和意见33条。

下一,我将以“五比五评”为契机,继续以更加昂扬的精神状态,以“时时放心不下”的责任感、更加务实的工作作风、更加有力的工作举措,提升为民服务能力和为企服务质效。

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